一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
(1)负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定,实施党章规定范围内的监督,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题;负责反腐败的组织协调工作,协助县委抓好党风廉政建设。
(2)负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府有关行政监察工作的决定,实施《行政监察法》规定范围内的监督,重点监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡(镇)政府及其主要负责人、县政府直属企业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省、市和县委、县政府的政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。
(3)负责检查处理县委和县政府各部门、各乡(镇)党的组织和政府部门、县委政府管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规、行政法规的案件,决定或取消对这些案件中党员和干部的处分;受理党员干部的控告和申诉。
(二)机构设置
县纪委部部门决算包括:县纪委及六个纪工委
二、2018年度部门工作完成情况
坚决把纪律和规矩挺在前面,忠诚履行党章赋予的职责,持之以恒落实中央“八项规定”精神,驰而不息纠正“四风”,着力解决群众身边的不正之风和腐败问题,全面落实体制机制改革任务要求,切实加强自身建设,创新工作方式,转变工作作风,坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级和所属6个下级单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
中共黄陵县纪委 |
2 |
中共黄陵县纪委派出党群系统纪工委 |
3 |
中共黄陵县纪委派出政府综合系统纪工委 |
4 |
中共黄陵县纪委派出公交财贸系统纪工委 |
5 |
中共黄陵县纪委派出政法系统纪工委 |
6 |
中共黄陵县纪委派出农业系统纪工委 |
7 |
中共黄陵县纪委派出文教卫生系统纪工委 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制83人,其中行政编制53人、事业编制30人;实有人员64人,其中行政39人、事业25人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况
(1)2018年度本部门收入总计1084.58万元,较上年增加229.38万元,增长了26.82%,主要原因是人员增加。
(2)2018年度本部门支出总计1084.58万元,较上年增加229.38万元,增长了26.82%,主要原因是人员增加。
2.本年度收入构成情况。
2018年度本部门收入合计1084.21万元。其中:公共预算财政拨款1084.21万元,占总收入的100%,均是一般公共预算财政拨款。年初结余资金0.37万元,是年初结余的公用经费。
3.本年度支出构成情况。
2018年度本部门支出合计1084.58万元。其中:一般公共服务支出937.3万元,占总支出的88.66%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费;社会保障就业支出93.74万元,占总支出的8.87%,是机关事业单位基本养老费支出;医疗卫生支出24.21万元,占总支出的2.29%,是本单位职工医疗;农林水支出1.92万元,占总支出的0.18 %,是本单位扶贫资金支出。年末结转和结余27.4万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
2018年度本部门财政拨款收入1084.21万元,较上年增加526.97万元,增长了48%,主要原因是人员增加。
2018年度本部门财政拨款支出1057.17万元,较上年增加526.97万元,增长了47%,主要原因是人员增加。
2.一般公共预算财政拨款收入支出情况
(1)2018年本部门一般公共预算财政拨款收入1084.21万元,较上年增加526.97万元,增长了48%,主要原因是人员增加。
(2)2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出1057.17万元,较上年增加526.97万元,增长了47%,主要原因是人员增加。
一般公共预算财政拨款支出按政府功能分类科目分,包括:一般公共服务支出937.30万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,用于单位日常支出经费及人员工资等;社会保障和就业支出93.74万元,是单位职工社会保障缴费;医疗卫生与计划生育支出24.21万元,是单位职工医疗保险缴费。农林水支出1.92万元,是单位扶贫资金支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出991.46万元,其中:人员经费640.85万元,公用经费350.6万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
2018年度本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.24万元,较上年增加3.06万元,增加了12.15%,主要原因是公务用车使用及开支增加。
(1)因公出国(境)支出情况
本部门本年度无因公出国(境)支出,较上年无变化。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,支出0万元,较上年不变,增长0%,原因为无公务用车购置。年末公务用车保有量8辆。
公务用车运行维护费支出28.24万元,较上年增加3.06万元,增加了12.15%,原因为公务用车使用及开支增加。
(3)公务接待费支出情况。
本部门本年度无公务接待费支出,较上年无变化。
2.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出28.24万元,年初预算为20万元,差值为8.24万元。其中:因公出国(境)支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元;公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,;公务用车运行维护费支出28.24万元,年初预算为0万元,差值为8.24万元;公务接待费支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元。
3.培训费支出决算情况说明
2018年度本部门培训费支出0.28万元,主要是培训减少,较上年减少3.69万元,减少92.95%,主要原因是培训减少。
4.会议费支出决算情况说明
2018年度本部门会议费支出1.18万元,主要是会议支出,较上年增加1.18万元,增长100%,主要原因是会议支出增加。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目 1个,共涉及资金65.72万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度本部门机关运行经费支出350.60万元,较上年减少30.67万元,减少了8.04%,原因为公用经费支出减少。其中:行政单位1户,合计350.60万元,占机关运行经费的100%。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2018年末,本部门所属单位共有房屋0平方米,车辆8辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。