黄陵县监察委员会
中国共产党黄陵县纪律监察委员会

中共黄陵县纪检委2018年部门综合预算说明

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  • 发布日期:2020/11/17 15:47:57
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一、部门主要职责

(一)负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定,实施党章规定范围内的监督,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题;负责反腐败的组织协调工作,协助县委抓好党风廉政建设。
(二)负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府有关行政监察工作的决定,实施《行政监察法》规定范围内的监督,重点监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡(镇)政府及其主要负责人、县政府直属企业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省、市和县委、县政府的政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。
(三)负责检查处理县委和县政府各部门、各乡(镇)党的组织和政府部门、县委政府管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规、行政法规的案件,决定或取消对这些案件中党员和干部的处分;受理党员干部的控告和申诉。

二、2018年度部门主要工作任务

坚决把纪律和规矩挺在前面,忠诚履行党章赋予的职责,持之以恒落实中央“八项规定”精神,驰而不息纠正“四风”,着力解决群众身边的不正之风和腐败问题,全面落实体制机制改革任务要求,切实加强自身建设,创新工作方式,转变工作作风,坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

黄陵县纪委属于行政单位,全额拨款,副处级建制。县纪委下设6个纪工委(党群系统纪工委、政法系统纪工委、工交财贸系统纪工委、政府综合系统纪工委、文教卫生系统纪工委、农业系统纪工委)正科级建制,全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制72人,其中行政编制42人、事业编制30人;实有人员68人,其中行政42人、事业26人。

截止2017年底,本部门共有副处级领导1人,科级领导43 人(其中:正科 30人,副科13 人)。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属预算单位共有车辆8辆,固定资产279.22 万 元.20万元以上固定资产0万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实行绩效目标管理1个,涉及一般公共预算当年拨款3.17万元。政府基金预算拨款0万元

七、2018年部门预算收支说明

根据《中华人民共和国预算法》,2018年部门预算编制如下:

(一)部门收支预算总体情况

2018年,收入预算664.33万元,较上年增加5.51 万元,增长1 %,增长原因主要是:单位机构体制改革人员的调整,还有正常调资晋档带来的人员经费增长,其中:收入预算全部为一般公共拨款收入预算。

2018年,支出预算为664.33万元,包括人员经费和公用经费支出661.16万元,占支出总额99%;专项业务经费支出3.17万元,占支出总额1%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长1%,原因同上。

(二)财政拨款预算总体情况

2018年,收入预算664.33万元,较上年增加5.51 万元,增长1 %,增长原因主要是:单位机构体制改革人员的调整,还有正常调资晋档带来的人员经费增长,其中:收入预算全部为一般公共拨款收入预算。

2018年,支出预算为664.33万元,包括人员经费和公用经费支出661.16万元,占支出总额99%;专项业务经费支出3.17万元,占支出总额1%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长1%,原因同上。

(三)公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按功能分类的明细情况

行政运行(2011101)664.33万元,较上年增长12%,原因是正常调资晋档及公用支出定额提高。

2.支出按经济分类的明细情况

2018年纪委支出预算为664.33万元,其中人员经费支出661.16万元,较上年增长13%,原因是正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出545.3万元,较上年增长11%,;商品服务支出115.86万元,较上年增长15%;专项业务经费支出3.17万元,无变化

(四)政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算20万元,无变化。其中出国费0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行费20万元,无变化。

2018年会议费预算0万元,与上年一致。

2018年培训费预算0万元,与上年一致。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门本级和局属的六个纪工委的机关运行经费财政拨款预算115.86万元,比2016年预算上升15%,增长原因主要是:单位机构体制改革人员的调整,还有正常调资晋档带来的人员经费增长,

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共0万元。

七、2018年专项资金预算说明

2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计3.17万元,其中乡镇办案津贴3.17万元。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

备注:已经主要负责人审签、保密审查后公开