目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责
1、负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定,实施党章规定范围内的监督,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题;负责反腐败的组织协调工作,协助县委抓好党风廉政建设。
2、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府有关行政监察工作的决定,实施《行政监察法》规定范围内的监督,重点监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡(镇)政府及其主要负责人、县政府直属企业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省、市和县委、县政府的政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。
3、负责检查处理县委和县政府各部门、各乡(镇)党的组织和政府部门、县委政府管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规、行政法规的案件,决定或取消对这些案件中党员和干部的处分;受理党员干部的控告和申诉。
(二)机构设置
下设办公室、组织宣传部、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室十二个内设机构,县纪检监察信息中心、县机关后勤服务中心纪委后勤服务所及驻县委办纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县交运局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县法院纪检监察组。
二、2020年度部门工作任务
坚决把纪律和规矩挺在前面,忠诚履行党章赋予的职责,持之以恒落实中央“八项规定”精神,驰而不息纠正“四风”,着力解决群众身边的不正之风和腐败问题,全面落实体制机制改革任务要求,切实加强自身建设,创新工作方式,转变工作作风,坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
中国共产党黄陵县纪律检查委员会本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制99人,其中行政编制69人、事业编制30人;实有人员91人,其中行政61人、事业30人。单位管理的离退休人员4人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1159.7万元,其中一般公共预算拨款收入1159.7万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加344.04万元,增长原因主要是:单位机构体制改革人员的调整,还有正常调资晋档带来的人员经费增长。2020年本部门预算支出1159.7万元,其中一般公共预算拨款支出1159.7万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年增加344.04万元,增长原因主要是:单位机构体制改革人员的调整,还有正常调资晋档带来的人员经费增长。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门预算收入1159.7万元,其中一般公共预算拨款收入1159.7万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加344.04万元,增长原因主要是:单位机构体制改革人员的调整,还有正常调资晋档带来的人员经费增长。2020年本部门预算支出1159.7万元,其中一般公共预算拨款支出1159.7万元,2020年本部门预算支出较上年增加344.04万元、政府性基金拨款支出0万元,增长原因主要是:单位机构体制改革人员的调整,还有正常调资晋档带来的人员经费增长。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1159.70万元,较上年增加344.04万元,原因主要是单位机构体制改革人员的调整、正常调资晋档带来的人员经费增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1159.70万元,其中:
(1)行政运行(2010601)883.17万元,较上年增加70.68万元,原因是单位机构体制改革人员的调整,还有正常调资晋档带来的人员经费增长;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)103.31万元,较上年增加3.82万元,原因是单位机构体制改革人员的调整;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)51.65万元,较上年增加51.65万元,原因是上年财政负担职业年金未列入部门预算;
(4)其他社会保障和就业支出(2089901)1.23万元,较上年增加1.23万元,原因是上年此项支出未列入部门预算;
(5)行政单位医疗(2101101)46.28万元,较上年增加46.28万元,原因是上年财政负担医疗未列入部门预算;
(6)住房公积金(2210201)74.07万元,较上年增加74.07万元,原因是上年财政负担住房公积金未列入部门预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1159.70万元,其中:
工资福利支出(301)974.76万元,较上年增加293.13万元,原因主要是单位机构体制改革人员的调整、正常调资晋档带来的人员经费增长;
商品和服务支出(302)176.12万元,较上年增加45.26万元,原因主要是单位机构体制改革带来经费增长;
对个人和家庭的补助支出(303)8.83万元,较上年增加8.83万元,原因主要是功能科目调整;
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1159.70万元,其中:
机关工资福利支出(501)974.75万元,较上年增加258.58万元,原因主要是单位机构体制改革人员的调整、正常调资晋档带来的人员经费增长;
机关商品和服务支出(502)176.12万元,较上年增加45.26万元,原因主要是单位机构体制改革带来经费增长;
对个人和家庭的补助(509)8.83万元,较上年增加8.83万元,原因主要是功能科目调整。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.5万元,较上年增加2.5万元(12.5%),增加的主要原因是单位机构体制改革增加车辆。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平,主要原因是无预算;公务接待费0万元,较上年持平,主要原因是无预算;公务用车运行费22.5万元,较上年增加2.5万元(12.5%),增加的主要原因是单位机构体制改革增加车辆;公务用车购置费0万元,较上年持平,主要原因是无预算。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年持平,主要原因是压缩支出。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年持平,主要原因是压缩支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆9辆,单价10万元以上的设备5台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价10万元以上的设备0台(套)。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1159.7万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费84.33万元,详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
另外,本部门按照县级统一安排部署,稳步推进预算绩效目标公开工作,拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排132.07万元,较上年增加1.21万元,主要原因是单位机构体制改革人员的调整经费增长。
十一、专业名词解释
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。